NEW 2023三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>

最新指标 (根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致) 更多>>
指标名称 最新数据 指标名称 最新数据 指标名称 最新数据
基本每股收益(元)
基本每股收益(计算值)  0.0190
最新披露归属净利润/最新总股本
基本每股收益(披露值)  0.0190
上市公司公告
0.0190 每股净资产(元)
每股净资产(计算值)  2.1665
归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本
每股净资产(披露值)  2.1665
上市公司公告
2.1665 每股经营现金流(元) -0.0142
扣非每股收益(元) -- 每股公积金(元) 1.6956 市盈率(倍)
总市值/预估全年净利润
113.13
稀释每股收益(元) 0.0190 每股未分配利润(元) -0.5686 市盈率TTM(倍)
总市值/最近4个季度净利润之和
98.18
总股本(万股) 75,852.72 流通股本(万股) 62,524.59 市盈率(倍)
总市值/上年度净利润
99.98
总市值(元) 65.16亿 流通市值(元) 53.71亿 市净率(倍)
市净率(最新公告)  3.96
总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)
市净率(MRQ)  3.96
总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)
3.96
数据来源:2025一季报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期
加权净资产收益率(%) 0.88 0.84 毛利率(%) 6.11 5.63 资产负债率(%) 46.90 44.66
营业总收入(元) 15.63亿 18.72亿 营业总收入滚动环比增长(%) -4.24 -6.00 营业总收入同比增长(%) -16.49 -21.80
归属净利润(元) 1440万 1320万 归属净利润滚动环比增长(%) 1.83 -57.14 归属净利润同比增长(%) 9.04 -37.08
扣非净利润(元) 1288万 1161万 扣非净利润滚动环比增长(%) 2.21 -8.18 扣非净利润同比增长(%) 10.96 -17.05
数据来源:2025一季报(最新数据),2024一季报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报
大事提醒更多>>
2025-08-29 中报预披露
于2025-08-29披露2025年中报
2025-07-24 股东大会
于2025-07-24召开2025年第二次临时股东大会 查看详情
1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》 2、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》 3、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》 4、《关于修订<董事薪酬与绩效考核方案>的议案》
2025-06-23 沪深港通
将于2025-06-23调入深股通可买入标的名单,状态变更为:可买入及卖出
核心题材更多>>

要点:所属板块 文化传媒 广东板块 创业板综 深股通 预盈预增 小红书概念 Sora概念 AIGC概念 抖音概念(字节概念) 华为概念 百度概念 网红经济 节能环保

要点:经营范围 一般项目:油墨制造(不含危险化学品);油墨销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;数据处理和存储支持服务;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点:互联网营销、林产化工和油墨化工 公司是专注于互联网营销服务和精细化工产品制造的现代企业集团,主营业务包括互联网营销、林产化工和油墨化工。

要点:互联网营销行业、林产化工行业、油墨化工行业 1.2022 年,互联网营销行业巨头广告收入增速明显放缓,同时消费增速放缓使得广告主压缩营销费用,加剧互联网营销业务量整体缩减。从中长期看,互联网广告行业将迎来信息技术的更新迭代,互联网营销生态也在不断丰富,AIGC 生态下的ChatGPT 和百度文心一言(英文名:ERNIE Bot)等人工智能相关产品的持续创新与应用、各类平台的营销多元化、闭环化模式的日渐成熟将成为互联网营销产业发展的新引擎。2.2022 年,供给端的不稳定令林产化工原材料价格波动剧烈,需求端的收缩又使得松香深加工产品的价格下行,林产化工行业整体面临了较大的挑战,市场存量竞争更趋激烈;但另一方面,人民币阶段性贬值为外贸业务创造了有利条件。长远来看,随着经济发展和人们生活水平的提高,人们对林产化工产品的需求仍将不断增加。公司林产化工板块经过近年的打磨,具备了规模优势、管理优势和技术优势等,具有较稳固的市场占有率和市场地位。3.2022 年受地缘政治等因素的影响,原油等能源价格大幅飙升并持续高位运行,油墨行业主要原材料价格大幅波动;全球经济承受着显著的下行压力,下游包装印刷行业需求无明显增长。从长远来看,包装作为提升产品附加值的重要手段,产品个性化、创新化将是市场发展的新趋势。公司通过自研产品控制成本,洞察市场变化,加大油墨原材料水性固体丙烯酸树脂的研发和开发力度,实现国产替代,适应当前环保、无污染、低消耗的现代化印刷及涂料需要。

要点:互联网营销-媒体平台资源整合优势 公司拥有优质的媒体资源,搜索业务、信息流业务及厂商业务全面覆盖,与巨量引擎、腾讯、百度、vivo、360、快手、阿里、小米、华为等顶级流量媒体平台保持长久的战略合作关系,能够为广告主提供信息流、搜索引擎、手机厂商等多类型媒体广告一站式投放服务。随着 AI 人工智能技术的突飞猛进,在数字化广告营销领域,AIGC 也将继 UGC 之后的内容生成方式,逐步升级甚至重塑现有的内容生产供给方式,进而将会给大量依赖于创意素材及短视频为主的广告营销领域带来巨大的变革及应用创新。新媒体子公司持续进行行业性场景应用实践探索,品众创新已成为百度文心一言首批生态合作伙伴,可优先内测试用文心一言,积极加入商业合作探索。

要点:油墨化工-品牌优势 公司经营天龙牌水性油墨及相关产品三十年,树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象和品牌形象。中国日用化工协会油墨分会的数据显示,公司油墨产品销售收入连续多年位居国内油墨行业前十,报告期内,“天龙牌”环保水性油墨市场占有率位居全国第一。“天龙牌”环保型溶剂油墨产品也占有重要的市场地位。公司及子公司获得油墨行业“十三五十强油墨企业”、“新中国成立 70 周年优秀油墨企业”、“2022 年专精特新中小企业”等荣誉称号。

要点:林产化工-规模优势 经过多年发展,公司林产化工产品种类丰富且产销规模较大,具备规模经济效应。不同的林化子公司之间形成了产业链条上下游的布局,有效地提高了产品的附加值,并有利于控制采购成本。

机构预测更多>>
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关
机构名称 2024A -- -- --
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.09 99.98 -- -- -- -- -- --
主要指标更多>>
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
指标名称 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.0190 0.0860 0.0639 0.0421 0.0174 0.0181 0.0690 0.0526 0.0279
扣非每股收益(元) -- 0.0760 -- 0.0382 -- -0.0400 -- 0.0365 --
稀释每股收益(元) 0.0190 0.0859 0.0639 0.0420 0.0174 0.0180 0.0683 0.0520 0.0276
归属净利润(元) 1440万 6517万 4842万 3188万 1320万 1362万 5199万 3959万 2099万
归属净利润同比增长(%) 9.04 378.61 -6.86 -19.48 -37.08 -86.76 -40.30 -39.00 10.19
归属净利润滚动环比增长(%) 1.83 548.57 70.21 1.16 -57.14 -79.93 -12.61 -25.98 1.88
净资产收益率(加权)(%) 0.88 4.09 3.04 2.01 0.84 0.88 3.30 2.53 1.35
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 3.62 -- 1.83 -- -1.88 -- 1.76 --
毛利率(%) 6.11 6.06 6.04 5.88 5.63 5.97 5.66 5.50 5.30
实际税率(%) 23.96 24.81 25.12 26.97 30.30 62.27 29.91 27.29 26.17
预收账款/营业总收入 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
经营净现金流/营业总收入 -0.007 0.003 -0.007 -0.017 -0.017 0.039 0.033 0.018 -0.014
总资产周转率(次) 0.477 2.356 1.959 1.326 0.632 2.782 2.047 1.385 0.724
资产负债率(%) 46.90 47.32 43.27 43.59 44.66 43.31 46.38 46.45 49.27
股东分析更多>>
2025-04-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
股东人数(户) 8.326万 8.639万 9.450万 5.942万 6.059万 6.961万 8.138万 3.711万 3.770万 3.623万
较上期变化(%) -3.62 -8.58 59.03 -1.92 -12.96 -14.47 119.33 -1.58 4.07 6.33
人均流通股(股) 7509 7237 6616 1.052万 1.032万 8982 7626 1.673万 1.645万 1.711万
较上期变化(%) 3.76 9.39 -37.12 1.96 14.89 17.77 -54.41 1.68 -3.84 -5.67
筹码集中度 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 较分散 较分散 较分散
股价(元) 8.210 9.170 9.120 5.760 3.810 5.270 6.970 4.050 4.330 4.520
人均持股金额(元) 6.165万 6.637万 6.034万 6.061万 3.932万 4.734万 5.316万 6.775万 7.123万 7.732万
十大股东持股合计(%) -- 28.30 28.47 28.49 28.33 28.55 29.19 32.17 33.10 36.34
十大流通股东持股合计(%) -- 13.51 13.69 13.87 13.33 13.60 14.55 18.45 19.60 23.20
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2024-12-13日换手率达到30%的前5只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3734万 0.98 4384万 1.15
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 3454万 0.91 3760万 0.99
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3439万 0.91 3913万 1.03
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 3317万 0.87 3574万 0.94
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2417万 0.64 2032万 0.54
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3734万 0.98 4384万 1.15
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3439万 0.91 3913万 1.03
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 3454万 0.91 3760万 0.99
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 3317万 0.87 3574万 0.94
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 0 0.00 3337万 0.88
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1.64亿 4.31 2.10亿 5.53

2024-12-12日换手率达到30%的前5只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 4436万 1.04 4283万 1.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4356万 1.02 1.36亿 3.19
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 4142万 0.97 3121万 0.73
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 3955万 0.93 3122万 0.73
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 3216万 0.75 4316万 1.01
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 4356万 1.02 1.36亿 3.19
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 1867万 0.44 7134万 1.67
机构专用 3033万 0.71 5257万 1.23
申港证券股份有限公司陕西分公司 16.97万 0.00 4713万 1.10
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 11.06万 0.00 4674万 1.09
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2.50亿 5.86 5.03亿 11.76

2024-12-11日涨幅达到15%的前5只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1.36亿 3.63 2937万 0.79
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 6989万 1.87 1717万 0.46
申港证券股份有限公司陕西分公司 4824万 1.29 2.38万 0.00
机构专用 4565万 1.22 9034万 2.42
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 4462万 1.19 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
机构专用 4565万 1.22 9034万 2.42
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 2558万 0.68 3415万 0.91
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 3616万 0.97 3304万 0.88
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 1.36亿 3.63 2937万 0.79
机构专用 291.5万 0.08 2679万 0.72
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 4.09亿 10.93 2.31亿 6.17
大宗交易更多>>
交易日期 成交价(元) 折/溢价率(%) 成交量(股) 成交金额(元) 买入营业部 卖出营业部
2024-12-06 10.32 -4.09 20.00万 206.4万 国融证券股份有限公司杭州江汉路证券营业部 天风证券股份有限公司浙江分公司
2023-11-16 5.55 -24.59 85.00万 471.8万 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-11-16 5.55 -24.59 85.00万 471.8万 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-11-16 5.55 -24.59 85.00万 471.8万 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-11-16 5.55 -24.59 85.00万 471.8万 中国中金财富证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-11-16 5.55 -24.59 89.00万 494.0万 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-11-15 5.39 -16.04 40.00万 215.6万 机构专用 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-11-07 5.50 -28.39 40.00万 220.0万 机构专用 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-11-07 5.50 -28.39 30.00万 165.0万 国泰君安证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
2023-11-07 5.50 -28.39 36.40万 200.2万 太平洋证券股份有限公司长春红旗街证券营业部 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部
融资融券更多>>

该公司暂无融资融券数据

最新指标详细说明

通用指标
  • 1.基本每股收益

    算法:

    基本每股收益(计算值)=最新报告期归母净利润/最新总股本

    基本每股收益(披露值)来自于上市公司财报

    备注:

    1)除定期财务报告之外,若上市公司披露了业绩快报,将采用披露的最新业绩快报净利润数据计算每股收益。

    2)由于总股本数据在最近一期定期报告截止时点之后可能出现变动,因此本栏目展示的最新总股本计算的每股收益数据,可能与最近一期定期报告披露值有所偏差。移动至指标名称,可查看多种口径下的每股收益数值。

  • 2.扣非每股收益

    扣非每股收益取值于上市公司最新财报。

    含义:扣非每股收益即扣除非经常性损益后的每股收益。非经常性损益通常指与企业的主营业务无直接关系的各项收支,包括营业外收入、营业外支出、股权处置损益、补贴收入等科目,能更好地反映该公司主营业务的盈利状况。

  • 3.稀释每股收益

    稀释每股收益取值于上市公司最新财报。

    含义:稀释每股收益指企业存在稀释性潜在普通股的情况下,以基本每股收益的计算为基础,在分母中考虑稀释性潜在普通股的影响,同时对分子也作相应的调整。稀释性潜在普通股指的是假设当期转换为普通股会减少每股收益的潜在普通股,主要包括:可转换公司债券、认股权证和股份期权等。

  • 4.每股净资产

    算法:

    每股净资产(最新公告)=归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本

    每股净资产(披露值)来自于上市公司财报

    备注:分红送转、增发、股权激励等诸多上市公司行为均可能对股东权益产生影响,为展示最新数据情况,本栏目默认展示最新公告口径下的每股净资产数值,可能与最近一期的定期报告披露值有所偏差。移动至指标名称,可查看多种口径下的每股净资产数值。

  • 5.每股公积金

    算法:每股资本公积=(最新报告期的)资本公积/期末流通普通股股数

    含义:资本公积金是指从公司的利润以外的收入中提取的一种公积金,其主要来源有股票溢价收入,财产重估增值,以及接受捐赠资产等。其用途主要是扩大公司生产经营活动和增加公司注册资本。

  • 6.每股未分配利润

    算法:每股未分配利润=企业当期未分配利润总额/期末流通普通股股数

    含义:未分配利润是企业留待以后年度进行分配的结存利润,反映了企业期末在历年结存的尚未分配的利润数额,若为负数则为尚未弥补的亏损。

  • 7.每股经营现金流

    算法:每股经营现金流=(最新报告期的)经营活动产生的现金流量净额/期末流通普通股股数

    含义:这一指标主要反映平均每股所获得的现金流量,隐含了上市公司在维持期初现金流量情况下,有能力发给股东的最高现金股利金额。

  • 8.市盈率

    算法:

    市盈率(动)=总市值/预估全年净利润额=总市值/(最新报告期归母净利润×4/季度数)

    市盈率(静)=总市值/上年度净利润

    市盈率(TTM)=总市值/最近4个季度净利润之和

    含义:市盈率(PE)是衡量股票的估值情况的常用指标,通常认为市盈率数值越低,衡量对象的投资价值越高。

    备注:除定期财务报告之外,若上市公司披露了业绩快报,将采用披露的最新业绩快报净利润数据计算市盈率。

  • 9.市净率

    算法:

    市净率(最新公告)=总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)

    市净率(MRQ)=总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)

    含义:市净率(PB)也是一个常用的估值指标,反映了公司市值相对于股东权益(净资产)的偏离度。一般来说市净率较低的股票,投资价值较高;当股票市净率低于1时,通常称为“破净”。市净率有多种计算口径,移动至指标名称,可查看多种口径下的市净率数值。

    备注:分红送转、增发、股权激励等诸多上市公司行为均可能对股东权益产生影响,为展示最新数据情况,本栏目默认展示最新公告口径下的市净率数值,可能与最近一期的定期报告数据有所偏差。

  • 10.总股本

    最新公司已发行的普通股股份总数

  • 11.总市值(元)

    总市值=最新股价×总股本

  • 12.流通股本

    全称为非限售流通A股,指扣除限售流通股(由于新股上市、定向增发等原因)剩余的A股股本数

  • 13.流通市值

    流通股市值=A股实时股价×流通A股

  • 14.加权净资产收益率

    算法:加权净资产收益率=报告期净利润/平均净资产

    含义:加权净资产收益率(ROE)等于报告期净利润与年初和年末平均净资产的比值。净资产收益率往往能够很好地反应企业(乃至所在行业)的盈利能力。

  • 15.毛利率

    算法:毛利率=毛利润/营业收入×100%=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%

    含义:(最新报告期的)毛利率等于毛利润占营业收入的百分比,其中毛利是营业收入与营业成本的差额。毛利率的大小反应了企业的盈利能力;一般而言,毛利率越高,说明企业盈利能力越强。

  • 16.负债率

    (最新报告期的)总负债占总资产的百分比

  • 17.营业总收入

    企业最新报告期里从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入,分为主营业务收入和其他业务收入。

  • 18.营收滚动环比

    企业最新报告期营业总收入(TTM)相比于上一期增加(或减少)的百分比

  • 19.营收同比

    企业最新报告期营业总收入相比于去年同期增加(或减少)的百分比

  • 20.归属净利润

    最新报告期内归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润

  • 21.归属净利润滚动环比

    企业最新报告期归属净利润(TTM)相比于上一期增加(或减少)的百分比

  • 22.归属净利润同比

    企业最新报告期归属净利润相比于去年同期增加(或减少)的百分比

  • 23.扣非净利润

    最新报告期内的净利润扣除非经常性损益后的利润值。

    含义:是单纯的反映企业经营业绩的指标,把资本溢价等因素剔除,只看经营利润的高低。

  • 24.扣非净利润滚动同比

    企业最新报告期扣非净利润(TTM)相比于上一期增加(或减少)的百分比

  • 25.扣非净利润同比

    企业最新报告期扣非净利润相比于去年同期增加(或减少)的百分比