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NEW 2023三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>

最新指标 (根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致) 更多>>
指标名称 最新数据 指标名称 最新数据 指标名称 最新数据
基本每股收益(元)
基本每股收益(计算值)  0.2243
最新披露归属净利润/最新总股本
基本每股收益(披露值)  0.2200
上市公司公告
0.2243 每股净资产(元)
每股净资产(计算值)  5.9810
归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本
每股净资产(披露值)  5.9810
上市公司公告
5.9810 每股经营现金流(元) 1.0896
扣非每股收益(元) -- 每股公积金(元) 0.8442 市盈率(倍)
总市值/预估全年净利润
10.73
稀释每股收益(元) 0.2200 每股未分配利润(元) 3.6558 市盈率TTM(倍)
总市值/最近4个季度净利润之和
10.72
总股本(万股) 130,674.94 流通股本(万股) 130,674.94 市盈率(倍)
总市值/上年度净利润
10.96
总市值(元) 125.8亿 流通市值(元) 125.8亿 市净率(倍)
市净率(最新公告)  1.61
总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)
市净率(MRQ)  1.61
总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)
1.61
数据来源:2025一季报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期
加权净资产收益率(%) 3.83 3.78 毛利率(%) 6.16 6.12 资产负债率(%) 74.24 75.61
营业总收入(元) 256.5亿 237.6亿 营业总收入滚动环比增长(%) 1.62 -5.90 营业总收入同比增长(%) 7.99 -23.41
归属净利润(元) 2.931亿 2.674亿 归属净利润滚动环比增长(%) 2.23 1.25 归属净利润同比增长(%) 9.58 5.09
扣非净利润(元) 2.745亿 2.312亿 扣非净利润滚动环比增长(%) 4.01 1.28 扣非净利润同比增长(%) 17.95 4.85
数据来源:2025一季报(最新数据),2024一季报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报
曾用名:常林股份→G常林→常林股份→*ST常林→ST常林
大事提醒更多>>
2025-05-15 融资融券
融资余额1.927亿,融资净买入额565.8万 同类事件
2025-05-14
融资余额1.87亿,融资净买入额-244万
2025-05-13
融资余额1.894亿,融资净买入额239.5万
2025-05-12
融资余额1.87亿,融资净买入额-151.1万
2025-05-09
融资余额1.886亿,融资净买入额142.9万
2025-05-14 投资互动
新增1条投资者互动内容。
2025-04-12 分红送转
2024年度分配10派3.69元(含税)(股东大会预案) 查看详情
2025-04-12:股东大会预案
核心题材更多>>

要点:所属板块 贸易行业 江苏板块 内贸流通 沪股通 融资融券 土壤修复 储能 降解塑料 工业互联 新能源车 PPP模式 一带一路 央国企改革 海洋经济 水利建设 长江三角 太阳能 节能环保

要点:经营范围 许可项目:电气安装服务;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程施工;离岸贸易经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售;金属材料销售;金属制品销售;企业管理咨询;对外承包工程;普通机械设备安装服务;光伏设备及元器件制造;招投标代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;进出口代理;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

要点:产业链、供应链 公司主营业务包括产业链、供应链两大类。产业链主要产品或服务包括:清洁能源(含光伏产品、工程、运维)、生态环保(含污水处理、垃圾处理、土壤修复、餐厨垃圾处理、可降解塑料工业工程等)、户外动力设备、柴油发电机组、船舶制造与航运、纺织服装(服装、家纺、品牌校服)等。供应链即供应链集成服务,指大宗商品运营与机电设备进口。

要点:产业链(大环保、先进制造、大消费、其他),供应链行业 1.公司产业链板块涉及的细分行业包括清洁能源、生态环保、户外动力工具、柴油发电机组、船舶制造与航运、纺织服装等。2.2022 年,国家从政策层面进一步提高了对供应链行业的重视程度。2022 年 4 月,国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》,明确提出要增强我国在全球供应链中的影响力。2022 年 11 月,党的二十大报告中强调“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”“推动货物贸易优化升级,创新服务贸易发展机制,发展数字贸易,加快建设贸易强国。”2022 年 12 月,中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要》,围绕供应链提出供应链协同、供应链合作、供应链安全、供应链稳定、制造业供应链、供应链金融、供应链灵活性等七个方面内容。2023 年 2月,国务院印发《质量强国建设纲要》,其中四方面涉及物流与供应链,包括大力发展绿色供应链、统筹推进供应链金融发展等。2022 年,全球市场复杂动荡,各类风险交织叠加。在俄乌冲突、通胀高企、美元加息等多重因素冲击下,叠加国内房地产下行等多种因素,供应链行业作为国民经济基础性行业,规模增长和经营效益面临严峻挑战,市场竞争加剧、模式创新提速,部分弱势中小企业被迫退出。但相对于发达国家,我国供应链行业的集中度总体较低,头部企业未来仍有较大的成长空间。

要点:独具特色的骨干员工动态持股机制和优秀企业文化 人是企业最重要的因素,是办好企业最可依靠的基础。早在 1998 年,公司就在子公司层面普遍建立骨干员工持股制度并实施动态管理,“能高能低、能进能出、能上能下”,持续深化“以奋斗者为本、高绩效导向”的企业文化建设,形成企业发展和员工成长良性互动,打造形成了公司和员工之间牢不可破的“利益共同体”“事业共同体”“命运共同体”关系,吸引和粘合了一大批优秀人才队伍,成为公司“偷不去、买不来、拆不开、带不走”的核心资产。在先进体制机制牵引下,公司员工“不用扬鞭自奋蹄”,致力于推动企业的创新超越,为公司发展提供了强劲动力,实现国家、企业、员工的三方共赢。

要点:“多元化发展、专业化经营、生态化共赢”的发展模式 公司坚持“多元化发展、专业化经营、生态化共赢”发展模式和打造“分则能战、合则能胜的联合舰队”的总体目标。在公司层面,采取有序、有限的多元化,有效分散战略风险,平滑不同产业周期波动,同时通过加强赋能型总部建设,支持子公司专业化发展。在子公司层面,则立足各自主业,努力做到专业专注、做强做大。通过多年努力,公司已有多项业务成为所在细分领域的佼佼者,不少业务已跻身全国行业前列乃至“数一数二”。公司坚持超越利润唯上的商业价值理念,走竞合发展新道路,共建富有生命力、竞争力的产业生态。

要点:适应不同行业发展特点的商业模式 在供应链运营领域,公司多年来不断探索和完善“四位一体”商业模式(资源供应、商务咨询、金融支持、物流服务),围绕国内、国际两个市场,开发、连接了大量的优质客户资源、商品资源、供应商资源、金融资源、物流资源和专业服务资源,搭建专业化、集成化和数字化的供应链集成服务平台,在大宗商品、机电设备进口等领域已经形成较为显著的规模优势、平台优势和品牌影响力。在纺织服装、户外动力工具等领域,公司实施“贸工技金数一体化”商业模式,深耕细作,打造出一批以三燃料发电机、割草机器人、再生纤维家纺等为代表的畅销拳头产品,培育出一批以伊顿纪德、佳孚、FIRMAN 等细分领域优势品牌,稳步推进绿色发展和数字化转型,综合竞争力不断增强。在大环保领域,公司长期践行“建一个工程,树一座丰碑”的理念,充分发挥企业资信优良、产业资源丰富等优势,着力推进“EPC+”商业模式升级和政企合作,抢抓 “美丽中国”“绿色低碳”“一带一路”“乡村振兴”等一系列国家战略带来的发展机遇。

要点:控股股东国机集团成为国有资本投资公司试点企业 2018年12月21日公告,公司控股股东国机集团成为国有资本投资公司试点企业之一,国机集团将按照试点工作相关要求,稳妥推进落实各项改革举措。

机构预测更多>>
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关
机构名称 2024A 2025E 2026E 2027E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 0.88 10.96 0.96 10.02 1.07 9.04 1.16 8.32
太平洋 0.88 10.96 0.96 10.03 1.05 9.20 1.14 8.47
天风证券 0.88 10.96 0.95 10.12 1.04 9.26 1.14 8.46
东吴证券 0.88 10.96 0.95 10.13 1.02 9.47 1.08 8.93
中信建投 0.88 10.96 0.96 9.99 1.11 8.69 1.27 7.55
浙商证券 0.88 10.96 0.97 9.89 1.11 8.70 -- --
申万宏源 0.88 10.96 0.97 9.96 1.07 8.98 -- --
研报摘要更多>>
2024年报点评,苏美达年度净利润同比增11.7%,分红稳健

  苏美达(600710)  事件  近日,苏美达披露2024年报。本报告期内,实现营业总收入1172亿,同比减-4.75%;归母净利11.48亿,同比增+11.69%;扣非归母净利10.42亿,同比增+25.46%;基本每股收益0.88元,加权ROE为15.81%经营活动产生的现金流量净额为51.67亿元。  分红政策,公司24年拟派发现金股息约4.82亿人民币,...

[查看全文] 2025-05-06
24年归母净利+12%,柴发及造船业务高景气

  苏美达(600710)  2024Q4业绩稳健增长,全年盈利能力持续提升  2024Q4:营收302亿元/yoy+12.2%,归母净利1.47亿元/yoy+9.4%,扣非归母净利1.49亿元/yoy+15.64%。经营活动产生的现金流量净额11.85亿元,较上年同期有所下降。  2024全年:营收1172亿/yoy-4.75%,归母净利11.48亿/yoy+11.69%,扣非归母净利10.42亿...

[查看全文] 2025-04-22
2024年年报业绩点评:归母净利润+11.7%,产业链板块带动业绩增长

  苏美达(600710)  投资要点  事件:公司发布2024年年报。2024年,公司实现收入1171.7亿元,同比-4.75%;归母净利润为11.48亿元,同比+11.69%;扣非净利润10.42亿元,同比+25.46%。公司业绩基本符合业绩快报。公司计划每10股分红3.69元,现金分红率达42.0%,股息率达4.2%。  对应2024Q4,公司实现收入302.3亿元,...

[查看全文] 2025-04-17
建造绿色能源船舶,细分船型市场领先

  苏美达(600710)  投资要点  事件:2024年前三季度公司实现营业收入869.4亿元,同比下降9.5%;实现归母净利润10亿元,同比增加12%,扣非归母净利润为8.9亿元,同比增长27.3%。其中第三季度单季度实现营收310.1亿元,归母净利润4.3亿元,同比增长11.9%。  经营品种扩展,完善供应链板块业务布局。公司已在大宗商...

[查看全文] 2024-10-25
2024年三季报点评:产业链业务表现亮眼,单季度扣非业绩大幅增长

  苏美达(600710)  业绩简述:24Q1-3营收869.41亿元/YoY-9.50%,归母净利润10.01亿元/YoY+12.03%,扣非归母净利润8.93亿元/YoY+27.28%,经营性现金流量净额39.82亿元/YoY+1042.98%,ROE13.79%。24Q3营收310.13亿元/YoY-1.73%,归母净利润4.31亿元/YoY+11.91%,扣非归母净利润4.00亿元/YoY+45.22%。  产业链板块中船...

[查看全文] 2024-10-25
2024年三季报点评:扣非净利润同比+27%,产业链持续高增,供应链或复苏

  苏美达(600710)  投资要点  事件:公司发布2024年三季报。2024Q1-3公司实现营收869亿元,同比-9.5%;归母净利润10.0亿元,同比+11.8%;扣非净利润8.9亿元,同比+27%。2024Q3公司实现营收310亿元,同比-1.7%;归母净利润为4.3亿元,同比+12.5%;扣非净利润为4亿元,同比+46%。去年同期(2023Q3)公司非经利润较高,...

[查看全文] 2024-10-25
24Q2归母净利+19%,受益船舶制造与航运景气周期

  苏美达(600710)  24H1归母净利润同比增长12%。  24H1营收559亿元/yoy-13.3%,归母净利5.7亿元/yoy+12.1%,扣非归母净利4.9亿元/yoy+15.7%。营收承压主要或系供应链运营收入下滑。24H1进出口总额64.2亿美元/yoy+8%,进口38.7亿美元/yoy+3%,出口25.4亿美元/yoy+16%。  24Q2归母净利润同比增长19%。  24单Q2营...

[查看全文] 2024-08-20
2024年半年报点评:船舶业务收入及利润大幅增长,整体盈利能力稳步提升

  苏美达(600710)  事件:1)2024年H1实现营收559.28亿元/yoy-13.30%,归母净利润5.70亿元/yoy+12.12%,扣非归母净利润4.93亿元/yoy+15.68%。实现进出口总额64.17亿美元/yoy+8%,其中进口38.74亿美元/yoy+3%;出口25.43亿美元/yoy+16%。2)24Q2实现营收321.83亿元/yoy-3.94%,归母净利润3.05亿元/yoy+19.08%,扣非归母...

[查看全文] 2024-08-19
2024半年报点评:扣非净利润同比+16%,造船等高景气业务贡献业绩增量。

  苏美达(600710)  投资要点  事件:公司发布2024年半年报。2024H1,苏美达营收为559.28亿元,调后同比-13.3%;归母净利润为5.7亿元,调后同比+12.1%;扣除政府补助、应收款项减值准备转回等项目后,扣非净利润为4.93亿元,调后同比+15.7%。公司业绩基本符合业绩快报。  对应2024Q2,公司收入为321.8亿元,同比-...

[查看全文] 2024-08-19
24H1点评:归母净利润同增12%,船舶制造与航运业务表现亮眼

  苏美达(600710)  事件: 公司发布 2024H1 业绩, 实现营收 559.3 亿元, 同降 13.30%,归母净利润 5.7 亿元,同增 12.12%, 扣非归母净利润 4.9 亿元,同增 15.68%。公司实现进出口总额 64.17 亿美元,同比增长 8%,其中进口 38.74 亿美元,同比增长 3%;出口 25.43 亿美元,同比增长 16%。  点评:  24Q2 收入...

[查看全文] 2024-08-18
主要指标更多>>
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
指标名称 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.2200 0.8800 0.7700 0.4400 0.2000 0.7900 0.6800 0.3900 0.1900
扣非每股收益(元) -- 0.8000 -- 0.3800 -- 0.6400 -- 0.3300 --
稀释每股收益(元) 0.2200 0.8800 0.7700 0.4400 0.2000 0.7900 0.6800 0.3900 0.1900
归属净利润(元) 2.931亿 11.48亿 10.01亿 5.704亿 2.674亿 10.28亿 8.936亿 5.087亿 2.530亿
归属净利润同比增长(%) 9.58 11.69 12.03 12.12 5.70 12.63 13.58 12.27 17.69
归属净利润滚动环比增长(%) 2.23 0.98 4.20 4.68 1.25 0.53 5.07 2.24 4.12
净资产收益率(加权)(%) 3.83 15.81 13.79 7.98 3.78 15.54 13.67 7.94 3.96
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- 14.34 -- 6.90 -- 12.55 -- 6.65 --
毛利率(%) 6.16 6.80 6.57 6.47 6.12 5.60 5.10 4.84 4.60
实际税率(%) 18.65 21.62 19.82 22.34 18.73 21.64 21.38 23.24 18.77
预收账款/营业总收入 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
经营净现金流/营业总收入 0.055 0.044 0.046 -0.005 -0.097 0.023 0.004 0.011 -0.033
总资产周转率(次) 0.447 2.177 1.589 1.014 0.436 2.326 1.739 1.179 0.573
资产负债率(%) 74.24 73.56 75.19 76.22 75.61 74.73 75.78 76.98 74.63
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2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
股东人数(户) 3.999万 4.070万 2.829万 2.628万 2.838万 3.059万 2.956万 3.525万 3.415万 3.460万
较上期变化(%) -1.73 43.87 7.62 -7.39 -7.24 3.49 -16.15 3.24 -1.31 -0.92
人均流通股(股) 3.267万 3.211万 4.620万 4.972万 4.605万 4.271万 4.421万 3.707万 3.827万 3.777万
较上期变化(%) 1.76 -30.49 -7.08 7.97 7.81 -3.38 19.26 -3.14 1.33 0.93
筹码集中度 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散 较分散
股价(元) 10.24 9.300 9.190 7.799 7.608 6.785 7.129 8.191 5.945 5.420
人均持股金额(元) 33.46万 29.86万 42.45万 38.77万 35.03万 28.98万 31.51万 30.36万 22.75万 20.47万
十大股东持股合计(%) 67.28 66.03 67.11 66.82 66.58 65.49 66.26 65.08 63.06 63.26
十大流通股东持股合计(%) 67.28 66.03 67.11 66.82 66.58 65.49 66.26 65.08 63.06 63.26
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2023-06-21有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
沪股通专用 2632万 8.16 0 0.00
招商证券股份有限公司丹东金桥证券营业部 1557万 4.83 0 0.00
华泰证券股份有限公司总部 1283万 3.98 0 0.00
机构专用 1014万 3.14 0 0.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 843.3万 2.61 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
沪股通专用 0 0.00 2409万 7.47
安信证券股份有限公司江苏分公司 0 0.00 653.5万 2.03
兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 0 0.00 633.0万 1.96
华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 0 0.00 530.0万 1.64
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 0 0.00 518.5万 1.61
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7329万 22.73 4744万 14.71

2023-05-09有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
沪股通专用 2201万 2.96 0 0.00
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 1860万 2.50 0 0.00
东莞证券股份有限公司四川分公司 1077万 1.45 0 0.00
华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 850.0万 1.14 0 0.00
中信证券股份有限公司山西分公司 848.1万 1.14 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 0 0.00 2703万 3.64
中国银河证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 0 0.00 1399万 1.88
国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 0 0.00 1009万 1.36
上海证券有限责任公司上海分公司 0 0.00 1001万 1.35
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0 0.00 954.1万 1.28
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 6836万 9.20 7067万 9.51

2021-03-26有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
华泰证券股份有限公司总部 1995万 7.10 0 0.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1666万 5.93 0 0.00
国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 1395万 4.97 0 0.00
瑞信方正证券有限责任公司深圳前海证券营业部 1128万 4.02 0 0.00
中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 898.5万 3.20 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
华泰证券股份有限公司总部 0 0.00 541.4万 1.93
中国银河证券股份有限公司合肥临泉路证券营业部 0 0.00 325.8万 1.16
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 0 0.00 310.1万 1.10
国信证券股份有限公司北京分公司 0 0.00 291.3万 1.04
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0.00 273.9万 0.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7083万 25.21 1742万 6.20
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交易日期 成交价(元) 折/溢价率(%) 成交量(股) 成交金额(元) 买入营业部 卖出营业部
2020-06-18 4.56 0.22 40.00万 182.4万 中信建投证券股份有限公司北京顺义站前街证券营业部 中信建投证券股份有限公司北京顺义站前街证券营业部
2016-01-28 6.30 -4.83 35.98万 226.7万 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部
2016-01-27 6.00 -4.76 30.00万 180.0万 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部
2016-01-25 5.71 0.00 50.00万 -- 宏信证券有限责任公司成都一环路西三段证券营业部 宏信证券有限责任公司成都一环路西三段证券营业部
2015-05-13 6.93 -0.72 50.00万 346.5万 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2015-05-13 6.93 -0.72 50.00万 346.5万 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2015-05-13 6.93 -0.72 50.00万 346.5万 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2015-05-13 6.93 -0.72 50.00万 346.5万 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2015-05-13 6.93 -0.72 50.00万 346.5万 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
2015-05-13 6.93 -0.72 50.00万 346.5万 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部
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时间 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余额(元)
2025-05-15 14,944,470.00 9,286,041.00 192,659,172.00 5,400.00 18,100.00 430,908.00
2025-05-14 14,124,934.00 16,564,993.00 187,000,743.00 43,400.00 15,200.00 569,408.00
2025-05-13 12,597,428.00 10,202,188.00 189,440,802.00 8,100.00 -- 283,240.00
2025-05-12 6,720,261.00 8,231,368.00 187,045,562.00 -- -- 204,248.00
2025-05-09 7,774,332.00 6,345,440.00 188,556,669.00 3,800.00 500.00 201,927.00
2025-05-08 8,775,863.00 10,200,916.00 187,127,777.00 -- 5,200.00 172,304.00
2025-05-07 12,296,128.00 9,041,808.00 188,552,830.00 2,000.00 1,200.00 219,880.00
2025-05-06 12,306,428.00 9,462,502.00 185,298,510.00 3,200.00 -- 210,900.00
2025-04-30 7,536,873.00 12,373,488.00 182,454,584.00 -- 27,500.00 179,550.00
2025-04-29 6,535,048.00 9,944,306.00 187,291,199.00 14,400.00 -- 446,400.00

最新指标详细说明

通用指标
  • 1.基本每股收益

    算法:

    基本每股收益(计算值)=最新报告期归母净利润/最新总股本

    基本每股收益(披露值)来自于上市公司财报

    备注:

    1)除定期财务报告之外,若上市公司披露了业绩快报,将采用披露的最新业绩快报净利润数据计算每股收益。

    2)由于总股本数据在最近一期定期报告截止时点之后可能出现变动,因此本栏目展示的最新总股本计算的每股收益数据,可能与最近一期定期报告披露值有所偏差。移动至指标名称,可查看多种口径下的每股收益数值。

  • 2.扣非每股收益

    扣非每股收益取值于上市公司最新财报。

    含义:扣非每股收益即扣除非经常性损益后的每股收益。非经常性损益通常指与企业的主营业务无直接关系的各项收支,包括营业外收入、营业外支出、股权处置损益、补贴收入等科目,能更好地反映该公司主营业务的盈利状况。

  • 3.稀释每股收益

    稀释每股收益取值于上市公司最新财报。

    含义:稀释每股收益指企业存在稀释性潜在普通股的情况下,以基本每股收益的计算为基础,在分母中考虑稀释性潜在普通股的影响,同时对分子也作相应的调整。稀释性潜在普通股指的是假设当期转换为普通股会减少每股收益的潜在普通股,主要包括:可转换公司债券、认股权证和股份期权等。

  • 4.每股净资产

    算法:

    每股净资产(最新公告)=归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本

    每股净资产(披露值)来自于上市公司财报

    备注:分红送转、增发、股权激励等诸多上市公司行为均可能对股东权益产生影响,为展示最新数据情况,本栏目默认展示最新公告口径下的每股净资产数值,可能与最近一期的定期报告披露值有所偏差。移动至指标名称,可查看多种口径下的每股净资产数值。

  • 5.每股公积金

    算法:每股资本公积=(最新报告期的)资本公积/期末流通普通股股数

    含义:资本公积金是指从公司的利润以外的收入中提取的一种公积金,其主要来源有股票溢价收入,财产重估增值,以及接受捐赠资产等。其用途主要是扩大公司生产经营活动和增加公司注册资本。

  • 6.每股未分配利润

    算法:每股未分配利润=企业当期未分配利润总额/期末流通普通股股数

    含义:未分配利润是企业留待以后年度进行分配的结存利润,反映了企业期末在历年结存的尚未分配的利润数额,若为负数则为尚未弥补的亏损。

  • 7.每股经营现金流

    算法:每股经营现金流=(最新报告期的)经营活动产生的现金流量净额/期末流通普通股股数

    含义:这一指标主要反映平均每股所获得的现金流量,隐含了上市公司在维持期初现金流量情况下,有能力发给股东的最高现金股利金额。

  • 8.市盈率

    算法:

    市盈率(动)=总市值/预估全年净利润额=总市值/(最新报告期归母净利润×4/季度数)

    市盈率(静)=总市值/上年度净利润

    市盈率(TTM)=总市值/最近4个季度净利润之和

    含义:市盈率(PE)是衡量股票的估值情况的常用指标,通常认为市盈率数值越低,衡量对象的投资价值越高。

    备注:除定期财务报告之外,若上市公司披露了业绩快报,将采用披露的最新业绩快报净利润数据计算市盈率。

  • 9.市净率

    算法:

    市净率(最新公告)=总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)

    市净率(MRQ)=总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)

    含义:市净率(PB)也是一个常用的估值指标,反映了公司市值相对于股东权益(净资产)的偏离度。一般来说市净率较低的股票,投资价值较高;当股票市净率低于1时,通常称为“破净”。市净率有多种计算口径,移动至指标名称,可查看多种口径下的市净率数值。

    备注:分红送转、增发、股权激励等诸多上市公司行为均可能对股东权益产生影响,为展示最新数据情况,本栏目默认展示最新公告口径下的市净率数值,可能与最近一期的定期报告数据有所偏差。

  • 10.总股本

    最新公司已发行的普通股股份总数

  • 11.总市值(元)

    总市值=最新股价×总股本

  • 12.流通股本

    全称为非限售流通A股,指扣除限售流通股(由于新股上市、定向增发等原因)剩余的A股股本数

  • 13.流通市值

    流通股市值=A股实时股价×流通A股

  • 14.加权净资产收益率

    算法:加权净资产收益率=报告期净利润/平均净资产

    含义:加权净资产收益率(ROE)等于报告期净利润与年初和年末平均净资产的比值。净资产收益率往往能够很好地反应企业(乃至所在行业)的盈利能力。

  • 15.毛利率

    算法:毛利率=毛利润/营业收入×100%=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%

    含义:(最新报告期的)毛利率等于毛利润占营业收入的百分比,其中毛利是营业收入与营业成本的差额。毛利率的大小反应了企业的盈利能力;一般而言,毛利率越高,说明企业盈利能力越强。

  • 16.负债率

    (最新报告期的)总负债占总资产的百分比

  • 17.营业总收入

    企业最新报告期里从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入,分为主营业务收入和其他业务收入。

  • 18.营收滚动环比

    企业最新报告期营业总收入(TTM)相比于上一期增加(或减少)的百分比

  • 19.营收同比

    企业最新报告期营业总收入相比于去年同期增加(或减少)的百分比

  • 20.归属净利润

    最新报告期内归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润

  • 21.归属净利润滚动环比

    企业最新报告期归属净利润(TTM)相比于上一期增加(或减少)的百分比

  • 22.归属净利润同比

    企业最新报告期归属净利润相比于去年同期增加(或减少)的百分比

  • 23.扣非净利润

    最新报告期内的净利润扣除非经常性损益后的利润值。

    含义:是单纯的反映企业经营业绩的指标,把资本溢价等因素剔除,只看经营利润的高低。

  • 24.扣非净利润滚动同比

    企业最新报告期扣非净利润(TTM)相比于上一期增加(或减少)的百分比

  • 25.扣非净利润同比

    企业最新报告期扣非净利润相比于去年同期增加(或减少)的百分比