• 上证- - -(涨:-平:- 跌:-) 深证- - -(涨:-平:- 跌:-)
  • --
  • --
  • --
  • 成交量:--(手)
  • 成交额:--(万元)
  • --
  • 今开:--
  • 昨收:--
  • 最高:--
  • 最低:--
  • 换手:--
  • 市盈:--
  • 量比:--
  • 振幅:--

NEW 2023三季报已披露,一图看懂最新财报数据,点击查看>>

最新指标 (根据今日总股本计算所得,综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况,可能会与最新报告期不一致) 更多>>
指标名称 最新数据 指标名称 最新数据 指标名称 最新数据
基本每股收益(元)
基本每股收益(计算值)  0.3931
最新披露归属净利润/最新总股本
基本每股收益(披露值)  0.3809
上市公司公告
0.3931 每股净资产(元)
每股净资产(计算值)  3.6486
归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本
每股净资产(披露值)  3.6486
上市公司公告
3.6486 每股经营现金流(元) 0.6048
扣非每股收益(元) -- 每股公积金(元) 5.1886 市盈率(倍)
总市值/预估全年净利润
7.16
稀释每股收益(元) 0.3809 每股未分配利润(元) -2.6704 市盈率TTM(倍)
总市值/最近4个季度净利润之和
-54.51
总股本(万股) 211,177.87 流通股本(万股) 208,538.54 市盈率(倍)
总市值/上年度净利润
-25.27
总市值(元) 237.6亿 流通市值(元) 234.6亿 市净率(倍)
市净率(最新公告)  3.08
总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)
市净率(MRQ)  3.08
总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)
3.08
数据来源:2025一季报,部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出,精确到小数点后四位,其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算
指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期 指标名称 最新数据 上年同期
加权净资产收益率(%) 11.37 4.01 毛利率(%) 34.44 30.59 资产负债率(%) 67.65 65.27
营业总收入(元) 47.09亿 38.21亿 营业总收入滚动环比增长(%) 7.18 0.44 营业总收入同比增长(%) 23.23 1.70
归属净利润(元) 8.301亿 3.259亿 归属净利润滚动环比增长(%) 53.63 1.12 归属净利润同比增长(%) 154.72 3.25
扣非净利润(元) 8.160亿 3.071亿 扣非净利润滚动环比增长(%) 46.31 -7.73 扣非净利润同比增长(%) 165.72 -15.31
数据来源:2025一季报(最新数据),2024一季报(上年同期),部分数据来自最新业绩快报
曾用名:N万达→万达院线
大事提醒更多>>
2025-08-28 中报预披露
于2025-08-28披露2025年中报
2025-07-07 投资互动
新增8条投资者互动内容。
2025-07-04 融资融券
融资余额9.193亿,融资净买入额87.22万 同类事件
2025-07-03
融资余额9.184亿,融资净买入额99.51万
2025-07-02
融资余额9.174亿,融资净买入额-140.3万
2025-07-01
融资余额9.188亿,融资净买入额604.6万
2025-06-30
融资余额9.127亿,融资净买入额-473.7万
核心题材更多>>

要点:所属板块 文化传媒 北京板块 标准普尔 富时罗素 MSCI中国 深股通 中证500 融资融券 预亏预减 深成500 机构重仓 谷子经济 影视概念 网络游戏

要点:经营范围 一般项目:电影摄制服务;休闲娱乐用品设备出租;广告发布;票务代理服务;图文设计制作;税务服务;企业管理咨询;社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;服装服饰零售;鞋帽零售;日用品销售;化妆品零售;厨具卫具及日用杂品零售;家具销售;建筑材料销售;文具用品零售;体育用品及器材零售;珠宝首饰零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);玩具、动漫及游艺用品销售;五金产品零售;电子产品销售;家用电器销售;金属制品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);供应链管理服务;个人互联网直播服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);新鲜水果零售;食用农产品零售;以自有资金从事投资活动;电影制片。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:电影放映;电视剧制作;广播电视节目制作经营;电影发行;代理记账;演出经纪;出版物互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点:院线电影放映、销售卖品、发布广告、电影制作及发行、电视剧制作及发行、游戏发行 公司的主要产品或服务为:院线电影放映、销售卖品、发布广告、电影制作及发行、电视剧制作及发行、游戏发行。公司是国内领先的影院投资及运营商,票房、观影人次、市场份额已连续十四年位居国内首位。通过各电影发行公司引进影片,根据市场情况向下属影院下达排映指导。公司对影院影片放映实行科学、规范、标准的管理,全面采用世界水准的放映工艺标准,为观众提供一流的观影体验。

要点:电影行业 2022 年,全国新建影院 805 家,较 2021 年减少 27.1%,新增银幕数仅为 2019 年的一半,增速进一步放缓,头部影投公司新建影院数量均有所下降。存量影院经营压力持续加剧,全国三分之一影院全年票房不足百万,部分中小影院退出市场,行业处于推陈出新、优胜劣汰的状态中。头部电影公司凭借资金、品牌和运营效率上的经营优势,抗风险能力相对较强,行业集中度有所回升,而万达电影票房产出和运营效率继续保持行业领先地位。2023 年以来,电影市场持续稳健复苏,全国影院经营秩序逐渐恢复正常,国产影片定档宣发周期恢复常态化,《蚁人与黄蜂女:量子狂潮》《超级马力欧兄弟》等进口影片也陆续引进并同步上映,而稳定的内容供给更有助于提升观影积极性,拉动票房和人次增长。展望全年,消费是宏观经济增长主要的驱动力,随着国内观影需求和意愿的不断提振,电影行业景气度有望进一步回暖。

要点:覆盖电影投资、制作、发行、放映的全产业链业务能力 公司电影业务已向上延伸至电影投资、制作和发行,全面覆盖电影全产业链,已成为覆盖电影投资、制作、发行、放映全产业链的电影公司。公司五大业务平台已初步建成,可充分发挥既有庞大院线终端、会员体系的显著优势和娱乐生态圈内的协同效应,持续打造泛娱乐平台型公司,提升综合竞争实力。在产业链方面,电影投资、制作和发行业务将与公司现有的院线发行、电影放映、衍生品销售业务形成有效联动。公司已积累的自有会员资源、电影放映环节和衍生品销售环节对消费者观影和购买行为的理解与观察,将为电影投资制作的决策提供有力的数据支持;万达影视生产的优秀的电影产品配合高效的宣传发行,又将促进终端电影放映,提升衍生品销量,并进一步扩大会员规模。

要点:丰富的业务资源优势 公司具备独特的国内电影资源,在电影创作方面积累了丰富的 IP 储备,并与多个影视工作室建立了良好的合作关系;在电影制作方面,除拥有大量导演、编剧、监制、演员等合作资源外,已成功参与制作及投资了多部票房表现不俗的电影产品;在电影发行方面,具备行业领先的发行能力。子公司新媒诚品是国内优秀的电视剧制作和发行公司,拥有丰富的电视剧运营经验,在电视剧作品题材选择、剧本开发、剧集制作、发行渠道方面积累了丰富资源,并凭借不断出品优秀的电视剧作品,在行业内逐步巩固了优势竞争地位。

要点:快速的跨区域扩张能力 公司与国内知名商业地产开发商、运营商建立了良好的合作关系,积极推动公司的全国布局。优质的商业广场项目,可以保证影院获得足够良好的位置、规划、人群、消费氛围以及物业服务,公司与优秀商业地产开发商的良性互动合作为公司的跨区域拓展提供了强有力的支持,并为该等商业地产带来文化娱乐价值,为双方长期合作奠定了良好的基础。标准化、可复制的投资建设模式是公司跨区域扩张能力的另一重要方面。公司拥有专门的影院建设团队,在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准,包括对新建影院进行统一规划设计,工程物资和设备采购进行统一招投标,工程施工按照相关标准统一建设等,能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性。

机构预测更多>>
注:预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,与本终端立场无关
机构名称 2024A 2025E 2026E 2027E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 -0.45 -25.27 0.56 20.00 0.69 16.30 0.79 14.24
机构名称 2024A 2025E 2026E 2027E
收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率 收益 市盈率
近六月平均 -0.45 -25.27 0.56 20.00 0.69 16.30 0.79 14.24
申万宏源 -0.45 -25.27 0.54 20.84 0.64 17.51 0.75 15.09
天风证券 -0.45 -25.27 0.53 21.15 0.64 17.63 0.68 16.49
招商证券 -0.45 -25.27 0.59 19.22 0.68 16.52 0.76 14.80
东吴证券 -0.45 -25.27 0.48 23.66 0.59 19.11 0.68 16.52
国海证券 -0.45 -25.27 0.57 19.73 0.71 15.90 0.83 13.63
长江证券 -0.45 -25.27 0.55 20.43 0.64 17.70 0.73 15.40
华安证券 -0.45 -25.27 0.58 19.52 0.70 16.04 0.82 13.79
国联民生 -0.45 -25.27 0.52 21.54 0.60 18.84 0.65 17.38
中原证券 -0.45 -25.27 0.52 21.46 0.66 17.13 0.78 14.42
国泰海通 -0.45 -25.27 0.61 18.47 0.70 16.16 0.79 14.17
国盛证券 -0.45 -25.27 0.58 19.55 0.72 15.55 0.81 13.86
国金证券 -0.45 -25.27 0.55 20.60 0.70 16.04 0.79 14.29
华鑫证券 -0.45 -25.27 0.63 17.92 0.85 13.27 1.06 10.63
华泰证券 -0.45 -25.27 0.47 23.76 0.66 17.14 0.77 14.53
国投证券 -0.45 -25.27 0.59 18.55 0.76 14.29 0.93 11.71
中金公司 -0.45 -25.27 0.57 19.72 0.74 15.28 -- --
国信证券 -0.45 -25.27 0.72 15.06 0.81 13.48 -- --
光大证券 -0.45 -25.27 0.49 22.91 0.60 18.90 -- --
研报摘要更多>>
“超级娱乐空间”战略深化,业务协同赋能非票收入

  万达电影(002739)  事件:6月16日,万达电影在上海举办2025「超级娱乐空间」战略发布会。董事长陈祉希正式提出并深化“1+2+5”全新战略版图,即以“超级娱乐空间”为核心,聚焦国内国际两大市场,发力院线、影视剧集、战略投资、潮玩、游戏五大业务板块。  院线放映业务:以影院为物理载体,打造超级娱乐空间。为...

[查看全文] 2025-06-25
打造超级娱乐空间,探索影院第二增长曲线

  万达电影(002739)  投资要点  事件:6月16日,万达电影举办2025年“超级娱乐空间”战略发布会,以“超级娱乐空间”为基点,覆盖国内国际两大市场,整合院线、影视内容、战略投资、潮玩、游戏五大业务板块。通过“内容+场景+消费”的深度融合,将传统影院升级为集观影、社交、文旅、消费于一体的复合型娱乐生态平台...

[查看全文] 2025-06-19
院线影视业务稳健增长,积极布局潮玩领域

  万达电影(002739)  事件:2025年4月29日,万达电影发布2024年年度报告及2025年一季度报告。2024年,公司实现营业收入123.62亿元,同比下降15.44%;归母净利润-9.40亿元,扣非归母净利-10.99亿元;基本每股收益-0.43元。2025年一季度,公司实现营业收入47.09亿元,同比增加23.23%;归母净利润8.30亿元,同比大幅增长1...

[查看全文] 2025-05-28
25Q1业绩表现优异,IP布局打开利润增长点

  万达电影(002739)  主要观点:  业绩情况:  公司发布2024年及25Q1业绩,2024年全年实现营收123.62亿元(yoy-15.44%);实现归母净利润-9.40亿元;实现扣非净利润-10.99亿元。  25Q1,公司实现营业收入47.09亿元(yoy+23.23%),归母净利润8.30亿元(yoy+154.72%);实现扣非净利润8.16亿元  (yoy+165....

[查看全文] 2025-05-15
年报点评:2025Q1业绩高增,关注暑期档影市需求

  万达电影(002739)  2024年公司营业收入123.62亿元,同比减少15.44%,归母净利润-9.40亿元,同比减少203.05%,扣非后归母净利润-10.99亿元,同比减少252.88%。2025Q1营业收入47.09亿元,同比增加23.23%,归母净利润8.30亿元,同比增加154.72%,扣非后归母净利润8.16亿元,同比增加165.72%。  投资要点:  电影市...

[查看全文] 2025-05-07
2024年报及2025年一季报点评:Q1业绩彰显运营杠杆,期待后续内容业务表现

  万达电影(002739)  投资要点  公司发布公告:2024年收入实现123.62亿元,同比下滑15.44%;归母净亏损9.40亿元,扣非归母净亏损10.99亿元,同比转亏。2025年一季度收入实现47.09亿元,同比增长23.23%;归母净利润8.30亿元,同比增长154.72%,扣非归母净利润8.16亿元,同比增长165.72%。  2025Q1国内影院业务收入...

[查看全文] 2025-05-05
Q1高增,关注影片供给及票房表现

  万达电影(002739)  4月29日,公司发布24年报及25年一季报,24年收入123.6亿元,同比-15.4%,归母净亏损9.4亿元,同比转亏;1Q25收入47.1亿元,同比+23.2%,归母净利8.3亿元,同比+154.7%。  经营分析  2024因票房表现不佳而承压,但电影制作相关及游戏业务高增。1)观影收入66.9亿/同比-20.8%,广告收入12.8亿...

[查看全文] 2025-04-30
公司动态研究报告:优质内容是基石 挖掘IP与影院商业潜力

  万达电影(002739)  投资要点  持续夯实内容主业践行娱乐空间战略  2025年一季度公司开门红,营业总收入47亿元,同比+23.23%,归母与扣非净利润分别为8.3、8.16亿元,同比+154.7%、+165.7%;2025年一季度,公司国内直营影院票房34.2亿元,同比+44.9%,内容端,公司出品发行电影《唐探1900》及《熊出没·重启未来...

[查看全文] 2025-04-30
供给修复带动行业向上,内容渠道有望共同驱动成长

  万达电影(002739)  报告摘要  公司概况:影视全产业链布局,新团队赋能新起点。1)从发展历程上看,万达电影成立于2005年,现已形成院线、影投全球化布局,受新冠疫情及收并购影响,公司在2020~2022年进入低谷,2023年随着影视行业恢复,公司营收复苏、利润回正,2023年12月儒意影视通过2次转让获得万达电影100%股...

[查看全文] 2025-03-31
公司事件点评报告:业绩承压落地 2025年β与α有望双修复

  万达电影(002739)  事件  万达电影发布2024年年度业绩预告公告:2024年公司归母净利润-9.5~-8.5亿元,扣非净利润-10.7~-9.7亿元,受电影市场较为低迷的影响电影票房大盘下降、观影需求不及预期、单银幕产出同比下滑等影响,公司国内影院业务亏损,2024年影视行业整体恢复未达预期,公司对各项资产进行了减值测试并...

[查看全文] 2025-01-20
主要指标更多>>
  • 按报告期
  • 按年度
  • 按单季度
指标名称 25-03-31 24-12-31 24-09-30 24-06-30 24-03-31 23-12-31 23-09-30 23-06-30 23-03-31
基本每股收益(元) 0.3809 -0.4313 0.0774 0.0520 0.1495 0.4186 0.5116 0.1940 0.1448
扣非每股收益(元) -- -0.5042 -- 0.0397 -- 0.3390 -- 0.1905 --
稀释每股收益(元) 0.3809 -0.4313 0.0774 0.0520 0.1495 0.4186 0.5116 0.1940 0.1448
归属净利润(元) 8.301亿 -9.401亿 1.687亿 1.134亿 3.259亿 9.122亿 11.15亿 4.228亿 3.156亿
归属净利润同比增长(%) 154.72 -203.05 -84.87 -73.18 3.25 147.44 309.14 172.75 601.57
归属净利润滚动环比增长(%) 53.63 -2663.91 -105.64 -34.65 1.12 431.78 70.08 44.38 14.07
净资产收益率(加权)(%) 11.37 -12.60 2.08 1.41 4.01 12.06 14.69 5.77 4.37
净资产收益率(扣非/加权)(%) -- -14.73 -- 1.07 -- 9.50 -- 5.66 --
毛利率(%) 34.44 22.54 23.98 26.08 30.59 27.69 29.41 28.26 30.68
实际税率(%) 3.73 -- 23.92 26.32 6.71 -13.02 2.95 2.86 2.00
预收账款/营业总收入 0.029 0.012 0.010 0.012 0.032 0.009 0.014 0.022 0.051
经营净现金流/营业总收入 0.271 0.129 0.090 0.086 -0.012 0.303 0.335 0.349 0.424
总资产周转率(次) 0.198 0.510 0.393 0.249 0.155 0.564 0.428 0.258 0.141
资产负债率(%) 67.65 69.97 66.75 66.98 65.27 67.46 68.84 71.09 71.79
股东分析更多>>
2025-03-31 2025-01-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-04-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30
股东人数(户) 9.504万 9.806万 8.904万 10.32万 9.626万 9.393万 9.258万 11.77万 11.80万 13.44万
较上期变化(%) -3.08 10.13 -13.70 7.19 2.48 1.46 -21.31 -0.32 -12.19 10.49
人均流通股(股) 2.194万 2.081万 2.367万 2.040万 2.187万 2.244万 2.277万 1.792万 1.786万 1.568万
较上期变化(%) 5.46 -12.11 16.04 -6.71 -2.56 -1.44 27.08 0.32 13.88 -9.49
筹码集中度 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散 非常分散
股价(元) 11.33 11.00 12.14 12.49 12.09 14.63 15.29 13.02 13.48 12.54
人均持股金额(元) 24.86万 22.89万 28.74万 25.48万 26.44万 32.83万 34.81万 23.33万 24.07万 19.67万
十大股东持股合计(%) 45.90 -- 50.72 50.93 50.03 -- 50.79 50.06 49.96 51.86
十大流通股东持股合计(%) 46.48 -- 50.30 50.59 49.65 -- 50.37 49.38 49.43 51.45
龙虎榜单更多>>

2025-02-17日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
深股通专用 1.44亿 7.81 6987万 3.79
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 5007万 2.71 3638万 1.97
浙商证券股份有限公司广东分公司 3430万 1.86 0 0.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 3064万 1.66 1365万 0.74
平安证券股份有限公司广州华强路证券营业部 2698万 1.46 1484万 0.80
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
深股通专用 1.44亿 7.81 6987万 3.79
国泰君安证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 0 0.00 4714万 2.55
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 5007万 2.71 3638万 1.97
申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 24.29万 0.01 3511万 1.90
机构专用 0 0.00 3024万 1.64
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 2.86亿 15.52 2.47亿 13.40

2023-10-09日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
机构专用 1337万 1.90 0 0.00
华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 1151万 1.64 4.27万 0.01
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 1010万 1.44 130.5万 0.19
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 948.3万 1.35 202.2万 0.29
申万宏源证券有限公司合肥望江西路证券营业部 857.9万 1.22 0 0.00
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 57.34万 0.08 3282万 4.66
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 12.65万 0.02 2394万 3.40
中国银河证券股份有限公司上海分公司 0 0.00 2335万 3.32
机构专用 0 0.00 2237万 3.18
华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 0 0.00 1696万 2.41
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 5374万 7.64 1.23亿 17.45

2021-10-14日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

买入金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 4527万 4.53 89.40万 0.09
华鑫证券有限责任公司上海分公司 3475万 3.48 28.01万 0.03
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 3130万 3.14 27.52万 0.03
华泰证券股份有限公司浙江分公司 2001万 2.00 23.16万 0.02
招商证券交易单元(353800) 1662万 1.67 431.2万 0.43
卖出金额最大的前5名
营业部名称 买入金额(元) 占总成交比(%) 卖出金额(元) 占总成交比(%)
申万宏源证券有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 0 0.00 4610万 4.62
招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 0 0.00 2455万 2.46
机构专用 19.99万 0.02 1149万 1.15
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 390.0万 0.39 1115万 1.12
中国银河证券股份有限公司北京珠市口大街证券营业部 2.02万 0.00 1103万 1.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1.52亿 15.23 1.10亿 11.05
大宗交易更多>>
交易日期 成交价(元) 折/溢价率(%) 成交量(股) 成交金额(元) 买入营业部 卖出营业部
2025-06-12 11.10 -4.97 42.50万 471.7万 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 华泰证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部
2025-06-09 11.05 -4.99 45.69万 504.9万 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 华泰证券股份有限公司南昌丰和中大道证券营业部
2025-04-25 11.28 -2.00 154.5万 1743万 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2025-04-24 10.90 -1.98 155.0万 1690万 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2025-04-23 10.95 -1.97 150.0万 1643万 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2025-04-22 11.01 -1.96 150.0万 1652万 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2025-04-21 11.13 -2.02 150.0万 1670万 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2025-04-18 10.92 -1.97 150.0万 1638万 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2025-04-17 11.13 -2.02 150.0万 1670万 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
2025-04-16 10.93 -1.97 150.0万 1640万 联储证券股份有限公司北京分公司 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
融资融券更多>>
时间 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融资余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) 融券余额(元)
2025-07-04 19,520,887.00 18,648,678.00 919,250,644.00 15,200.00 9,500.00 3,870,848.00
2025-07-03 18,409,787.00 17,414,735.00 918,378,435.00 9,500.00 200.00 3,850,132.00
2025-07-02 16,272,911.00 17,676,292.00 917,383,383.00 900.00 37,800.00 3,747,013.00
2025-07-01 30,978,150.00 24,931,654.00 918,786,764.00 6,200.00 4,501.00 4,195,008.00
2025-06-30 13,424,220.00 18,160,837.00 912,740,268.00 4,200.00 20,400.00 4,142,815.00
2025-06-27 27,416,793.00 18,956,980.00 917,476,885.00 28,000.00 3,600.00 4,278,756.00
2025-06-26 17,999,733.00 24,263,929.00 909,017,072.00 33,700.00 6,300.00 4,038,461.00
2025-06-25 19,179,976.00 31,255,891.00 915,281,268.00 35,200.00 5,200.00 3,745,712.00
2025-06-24 19,654,144.00 20,166,504.00 927,357,183.00 5,400.00 11,800.00 3,372,227.00
2025-06-23 20,465,848.00 11,183,874.00 927,869,543.00 21,700.00 10,700.00 3,390,346.00

最新指标详细说明

通用指标
  • 1.基本每股收益

    算法:

    基本每股收益(计算值)=最新报告期归母净利润/最新总股本

    基本每股收益(披露值)来自于上市公司财报

    备注:

    1)除定期财务报告之外,若上市公司披露了业绩快报,将采用披露的最新业绩快报净利润数据计算每股收益。

    2)由于总股本数据在最近一期定期报告截止时点之后可能出现变动,因此本栏目展示的最新总股本计算的每股收益数据,可能与最近一期定期报告披露值有所偏差。移动至指标名称,可查看多种口径下的每股收益数值。

  • 2.扣非每股收益

    扣非每股收益取值于上市公司最新财报。

    含义:扣非每股收益即扣除非经常性损益后的每股收益。非经常性损益通常指与企业的主营业务无直接关系的各项收支,包括营业外收入、营业外支出、股权处置损益、补贴收入等科目,能更好地反映该公司主营业务的盈利状况。

  • 3.稀释每股收益

    稀释每股收益取值于上市公司最新财报。

    含义:稀释每股收益指企业存在稀释性潜在普通股的情况下,以基本每股收益的计算为基础,在分母中考虑稀释性潜在普通股的影响,同时对分子也作相应的调整。稀释性潜在普通股指的是假设当期转换为普通股会减少每股收益的潜在普通股,主要包括:可转换公司债券、认股权证和股份期权等。

  • 4.每股净资产

    算法:

    每股净资产(最新公告)=归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)/最新总股本

    每股净资产(披露值)来自于上市公司财报

    备注:分红送转、增发、股权激励等诸多上市公司行为均可能对股东权益产生影响,为展示最新数据情况,本栏目默认展示最新公告口径下的每股净资产数值,可能与最近一期的定期报告披露值有所偏差。移动至指标名称,可查看多种口径下的每股净资产数值。

  • 5.每股公积金

    算法:每股资本公积=(最新报告期的)资本公积/期末流通普通股股数

    含义:资本公积金是指从公司的利润以外的收入中提取的一种公积金,其主要来源有股票溢价收入,财产重估增值,以及接受捐赠资产等。其用途主要是扩大公司生产经营活动和增加公司注册资本。

  • 6.每股未分配利润

    算法:每股未分配利润=企业当期未分配利润总额/期末流通普通股股数

    含义:未分配利润是企业留待以后年度进行分配的结存利润,反映了企业期末在历年结存的尚未分配的利润数额,若为负数则为尚未弥补的亏损。

  • 7.每股经营现金流

    算法:每股经营现金流=(最新报告期的)经营活动产生的现金流量净额/期末流通普通股股数

    含义:这一指标主要反映平均每股所获得的现金流量,隐含了上市公司在维持期初现金流量情况下,有能力发给股东的最高现金股利金额。

  • 8.市盈率

    算法:

    市盈率(动)=总市值/预估全年净利润额=总市值/(最新报告期归母净利润×4/季度数)

    市盈率(静)=总市值/上年度净利润

    市盈率(TTM)=总市值/最近4个季度净利润之和

    含义:市盈率(PE)是衡量股票的估值情况的常用指标,通常认为市盈率数值越低,衡量对象的投资价值越高。

    备注:除定期财务报告之外,若上市公司披露了业绩快报,将采用披露的最新业绩快报净利润数据计算市盈率。

  • 9.市净率

    算法:

    市净率(最新公告)=总市值/归属母公司股东权益(最新公告,剔除其他权益工具)

    市净率(MRQ)=总市值/归属母公司股东权益(最近报告期,剔除其他权益工具)

    含义:市净率(PB)也是一个常用的估值指标,反映了公司市值相对于股东权益(净资产)的偏离度。一般来说市净率较低的股票,投资价值较高;当股票市净率低于1时,通常称为“破净”。市净率有多种计算口径,移动至指标名称,可查看多种口径下的市净率数值。

    备注:分红送转、增发、股权激励等诸多上市公司行为均可能对股东权益产生影响,为展示最新数据情况,本栏目默认展示最新公告口径下的市净率数值,可能与最近一期的定期报告数据有所偏差。

  • 10.总股本

    最新公司已发行的普通股股份总数

  • 11.总市值(元)

    总市值=最新股价×总股本

  • 12.流通股本

    全称为非限售流通A股,指扣除限售流通股(由于新股上市、定向增发等原因)剩余的A股股本数

  • 13.流通市值

    流通股市值=A股实时股价×流通A股

  • 14.加权净资产收益率

    算法:加权净资产收益率=报告期净利润/平均净资产

    含义:加权净资产收益率(ROE)等于报告期净利润与年初和年末平均净资产的比值。净资产收益率往往能够很好地反应企业(乃至所在行业)的盈利能力。

  • 15.毛利率

    算法:毛利率=毛利润/营业收入×100%=(营业收入-营业成本)/营业收入×100%

    含义:(最新报告期的)毛利率等于毛利润占营业收入的百分比,其中毛利是营业收入与营业成本的差额。毛利率的大小反应了企业的盈利能力;一般而言,毛利率越高,说明企业盈利能力越强。

  • 16.负债率

    (最新报告期的)总负债占总资产的百分比

  • 17.营业总收入

    企业最新报告期里从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等日常经营业务过程中所形成的经济利益的总流入,分为主营业务收入和其他业务收入。

  • 18.营收滚动环比

    企业最新报告期营业总收入(TTM)相比于上一期增加(或减少)的百分比

  • 19.营收同比

    企业最新报告期营业总收入相比于去年同期增加(或减少)的百分比

  • 20.归属净利润

    最新报告期内归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润

  • 21.归属净利润滚动环比

    企业最新报告期归属净利润(TTM)相比于上一期增加(或减少)的百分比

  • 22.归属净利润同比

    企业最新报告期归属净利润相比于去年同期增加(或减少)的百分比

  • 23.扣非净利润

    最新报告期内的净利润扣除非经常性损益后的利润值。

    含义:是单纯的反映企业经营业绩的指标,把资本溢价等因素剔除,只看经营利润的高低。

  • 24.扣非净利润滚动同比

    企业最新报告期扣非净利润(TTM)相比于上一期增加(或减少)的百分比

  • 25.扣非净利润同比

    企业最新报告期扣非净利润相比于去年同期增加(或减少)的百分比